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내부회계관리제도에 대한 해설
 저자: 김성욱 |   당월호가기:380  |  날짜:2008-10-06 |  조회수:14974
 

서강대학교 경영학과 졸업
산동․삼정회계법인 근무(전)
삼경회계법인 근무(현)
 TEL. (02)561-9091


Ⅰ. 내부회계관리제도의 도입배경 및 목적 
 1. 내부회계관리제도의 도입배경
 2. 내부회계관리제도의 목적
Ⅱ. 내부회계관리제도 모범규준의 기본체계
Ⅲ. 내부회계관리제도의 설계 및 운영

 1. 내부회계관리제도의 설계
 2. 내부회계관리제도의 문서화
 3. 전사적 수준의 내부회계관리제도의 파악
Ⅳ. 내부회계관리제도의 평가 및 보고
 1. 평가조직
 2. 평가방법
 3. 미비점의 분류와 평가
 4. 평가시기
 5. 경영진의 내부회계관리제도의 효과성 평가결론  
Ⅴ. 중소기업에 대한 적용

 

 Ⅰ.  내부회계관리제도의 도입배경 및 목적


   1. 내부회계관리제도의 도입배경

 2001년 말 발생한 엔론, 월드콤 등 대규모 회계 부정 사건을 계기로 미국은 회계계획법(Sarbanes Oxley Act)을 발효하여 동법 404조에서 규정하고 있는 재무보고에 관한 내부통제(Internal Control over Financial Reporting)에서는 각 기업의 재무보고에 관한 내부통제를 구축, 운영하고 재무보고 내부통제에 대한 효과성을 경영진이 직접 평가하도록 요구하고 있다.
우리나라는 증권거래법상 사업보고서 등에 대한 CEO?CFO 인증, 허위보고에 대한 증권 관련 집단 소송법 및 내부회계관리제도를 주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 "외감법"이라 함)에 포함시키는 등 회계제도 전반에 대한 개혁법을 적용하고 있다.
우리나라는 회사가 내부회계관리제도를 설계·운영·평가·보고하는데 필요한 "내부회계관리제도 모범규준"(이하 "모범규준"이라 함)을 제정(2005.6.23)하여 2006년 1월 1일부터 시행하도록 하였으며, 주권 및 코스닥상장법인 중에서 중소기업과 주권 및 코스닥 상장법인이 아닌 회사는 2007년 1월 1일부터 시행하고 있다.

 2. 내부회계관리제도의 목적

내부회계관리제도는 내부통제제도의 목적(기업운영의 효율성 및 효과성 확보, 재무정보의 신뢰성 확보, 관련 법규 및 정책의 준수)중 재무정보의 신뢰성 확보목적, 특히 재무제표의 신뢰성 확보를 목적으로 하며, 여기에는 자산의 보호 및 부정방지 프로그램이 포함된다.
내부회계관리제도 모범규준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제2조의 2 및 제2조의 3의 규정의 적용을 받는 회사가 내부회계관리제도를 설계, 운영, 평가, 보고하는데 필요한 기본원칙을 제시함으로써 회사가 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 구축하도록 지원하고 이를 통해 회사가 공시하는 재무제표의 신뢰성을 제고하는 것을 그 목적으로 하고 있다.

 
Ⅱ.  내부회계관리제도 모범규준의 기본체계


내부회계관리제도 모범규준은 1) 모범규준의 목적 및 적용 2) 내부통제제도와 내부회계관리제도 3) 내부회계관리제도의 설계 및 운영 4) 내부회계관리제도의 평가 5) 중소기업에 대한 적용 6) 부칙 등 6개의 장으로 구성되어 있다.

   

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