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내부회계관리제도의 실무 해설
 저자: 강경진 |   당월호가기:436  |  날짜:2013-06-10 |  조회수:3808
 

 -개정 모범규준 등을 중심으로-
                              <중>

         강 경 진
<한국상장회사협의회 공인회계사>
한양대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 근무 (전)
한국상장회사협의회 근무(현)
 TEL. (02) 2087-7192


 Ⅰ. 내부회계관리제도의 개념
  1. 내부회계관리제도의 정의
  2. 내부회계관리제도의 목표
  3. 내부회계관리제도의 구성요소
  4. 내부회계관리제도의 구현수준
  5. 내부회계관리제도 구성요소와 구현수준의 연결
  6. 내부회계관리제도의 평가절차와 문서화
  7. 개정 모범규준 등의 모니터링 개념변화와‘위험중심의 접근방법’ 강화
 Ⅱ. 전사적 수준에서의 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가
 1. 전사적 수준에서의 내부회계관리제도의 의의
 2. 전사적 수준에서의 내부회계관리제도 관련 모범규준 개정내용
 3. 직접전사통제와 간접전사통제
 4. 전사적 수준에서의 내부회계관리제도의 설계평가
 5. 전사적 수준에서의 내부회계관리제도의 운영평가
Ⅲ. 유의한 계정과목 및 주석정보의 파악 (이번 호 게재분)
 1. 중요성 판단
  2. 유의한 왜곡표시 금액기준의 산정
  3. 유의한 계정과목 및 주석정보의 해당 여부에 대한 평가
Ⅳ. 경영자 주장의 식별
Ⅴ. 유의한 업무프로세스의 파악 및 평가대상 사업단위의 결정
 1. 사이클 및 프로세스의 정의
 2. 재무보고 관련 주요 사이클․업무프로세스의 파악 및 확정
 3. 사이클․업무프로세스에 대한 위험평가 수행
 4. 하위프로세스 평가와 관련된 모범규준 개정내용(대기업)
 5. 평가대상 사업단위의 선정과 모범규준 개정내용
 6. 회사 내부회계관리제도의 파악
Ⅵ. 업무프로세스 수준에서의 내부회계관리제도의 설계의 효과성 평가(다음 호 게재분)
1. 설계평가절차
2. 이슈사항의 보고 및 처리방법
Ⅶ. 업무프로세스 수준에서의 내부회계관리제도의 운영의 효과성 평가
1. 운영의 효과성 평가의 성격 및 절차
2. 운영의 효과성 평가관련 모범규준 등 개정내용
3. 운영의 효과성 평가실무


  재무제표의 과대 혹은 과소평가 위험 등 각종 요인을 모두 고려하여, 어떠한 계정과목이나 주석정보가 개별적으로 또는 다른 계정과목이나 주석정보와 결합하여 재무제표 왜곡에 중요한 영향을 미칠 가능성이 매우 높은 경우 또는 어느 정도 있는 경우를 파악하기 위해서는 중요성(Materiality) 판단에 의거 결정되어 지는데 중요성 기준은 양적 판단뿐 만 아니라 질적인 판단기준을 포함한 종합적인 판단기준에 의거 평가되어야 한다.
    이번 호에는 내부회계관리제도 중에서 계장과목 및 주석정보 파악을 중점적으로 다루었다.

   

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